审 计 用 书

企业内部控制用书

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审计

JG 税务审计评估概论 50 2010.7 税务总局陈赤军
S1399 税务系统内部审计操作指南 25 2010.5 税总督察内审司
S1162 税务系统内部审计工作手册 80 2010.5
F3494

小型企业财务报表审计工作底稿编制指南2013

(上)适用于审计执行企业会计准则的小型企业

70 2013.3 中国注册会计师协会
F3495

(下)适用于审计执行小企业会计准则的小型企业

65 2013.3
F2757 企业内部控制审计工作底稿编制指南 48 2012.7 中国注册会计师协会
F1859 审计心理学 35 2010.8 王会金
F2039 现代企业财务审计(第3版) 35 2010.4 王会金
F3001 政府审计如何应对公共危机 36 2012.6 赵耿毅
F3012 风险导向审计:理论、准则和实务 28 2012.5 唐建华
         
         
         
         
         
         
         
J6251 审计理论与实务 38 2007.6 刘国常
J5177 审计中的职业判断 45 2005.9 (加)阿立森.萨特克利夫 保罗-埃米尔.罗伊 执笔
F7197 企业审计案例精选 38 2005.6 刘国权
F0540 公共经济权力审计控制效果研究 18 2008.8 董延安
J6982 现代风险导向审计研究 15 2008.5 吴建友
J5972 审计质量与审计诚信机制 30 2006.12 潘 琰
F0257

中国独立审计市场研究

30 2007.9 顾奋玲
F0076 政府审计职责研究 24 2007.10 吴秋生
F0362 政府审计理论与实务 34 2008.2 尹 平
1243 税务代理与审计速查 28 2007.4 张秀伟

F

如何做好内部审计

56

2006.5

许天祥 范国右

F8340 审计规制论 25 2007.1 尹 平
F8220 金融企业审计与金融业务监督 80 2007.1 蒋燕辉
F8119 独立审计的指导思想实务技巧与职业判断 25 2006.12 张 锐
F7889 效益审计技术与方法 39 2006.12 胡勤华
F7875 独立审计权责结构研究 27 2006.5 王善平
F7709 审计委员会手册 40 2006.5 王建新
F7473 双重审计模式下的审计独立性与审计定价:中国B股市场的证据 18 2005.9 吴 溪
F7371 审计学 52 2005.8 冯军科
F7370 现代企业风险管理审计 56 2005.8 卓继兵
F7233 索耶内部审计:现代内部审计实务 140 2005.8 (美)索耶
F7144 民营化审计最佳实务指南及案例汇编 18 2005.9 审计司
F7045 建设项目跟踪审计 35 2005.4 曹慧明
F6919 舞弊检查 58 2005.1 (美)阿尔布莱特
F6141 审计定价研究:中国证券市场的初步证据 20 2004.3 李爽 吴溪
J7217 舞弊审计 28 2008.6 叶雪芳

S696

增值税审计实务

19

2005.5

单柏松

J0427 医院财务报表审计指引 23 201103 中国注册会计师协会
J6253 审计案例与模拟实验  39 2007.5 刘 静
J3508 审计实验室3-风险审计的技术和方法 38 2003.5 李晓慧
J4192 审计实验室4-其他鉴证业务的风险控制 38 2004.6

F8026

审计实务手册第六版(北京国家会计学院独立审计经典教材系列)

120

2006.9

沃特斯 约翰·邓恩

F8042

企业财务审计

36

2006.12

王会金

F6598 无形资产评估案例 27 2004.9 刘武堂 崔劲
F6583 企业价值评估案例 53 2004.12 刘少豪
F6559 不动产机器设备珠宝首饰资源资产评估案例 58 2004.9 沈 琦

F7614

审计探索与创新

48

2006.1

曹慧明

F7370

现代企业风险管理审计

56

2006.9

卓继民

F4606

现代内部审计学

30

2005.6

蒋燕辉

F6998

让数字说话--审计就这么简单

28

2006

金十七

F6918

效益审计--中国模式探索(上、下)

65

2005.2

邢俊芳

F6813

电算化审计

22

2005.2

朱小平

F7227

审计委员会指南--上市公司董事会中审计委员会的信息来源

18

2005.8

[美]比尔 鲍恩斯译

J5979

衍生金融产品审计

42

2007.1

普华会计师事务所

J5964

内部审计业务纲要

46

2007.1

[英]K·H·斯宾塞·皮克特 孙庆红译

J5965

财务审计案例示范

58

2007.1

[澳] 约翰·韦伯 袁天荣 译

J5961

ERP系统整合审计

38

2007.1

[加]尤苏费利·F·穆沙基 [匈]阿什·胡克 陈明坤

J5966 审计质量改进指引 30 2007.1 [美托马斯.P.毫克]

1442

证券审计

30

2007.1

 

F6293 资产评估理论与实务研究 42 2004.5 北京注册会计师协会
J5982 审计工作底稿指引 (新发布执业准则制度) 36 2006.12
J6219 审计工作底稿指引 (进一步审计程序之一) 46 2007.5
J6220 审计工作底稿指引 (进一步审计程序之二) 78
J6700 内部控制设计、测试及评价 65 2007.11 编写组
F2961 保险稽查审计指引 第1号:基本手册 25 2012.5 中国保监会
F2962 第2号:财务分册 32
F3009 第3号:公司层面内部控制分册 25
F3010 第4号:人身保险业务分册 35
F3016 第5号:资金运用分册 72
F3209 第6号:财产保险业务分册 59 2012.11
F3215 第7号:再保险业务分册 32
F3214 第8号:反洗钱分册 40
J6636 小企业审计工作底稿指引 65 2007.10 黄 友
J6635 验资指引 18
J6539 财务报表审计工作底稿编制指南(上、下) 140 2007.10 中国注册会计师协会
J7746 高新技术企业认定专项审计指引 20 2008.12
F6521 美国政府审计准则(2003年修订版) 25 2004.8 审计署科研所
F4284 中国审计要论 20 2000.10 李金华
1905 部门预算执行审计指南 44 2008.6 国家审计署
1900 中国审计年鉴2004 180 2005 国家审计署
中国审计年鉴2005 180 2006
中国审计年鉴2006 180 2007
中国审计年鉴2007 180 2008
  审计署审计结果公告汇编 39 2007.
  中国政府审计 35 2007. 董大胜
  中国审计研究报告2006 32 2007. 审计署科研所
  审计干部亲属廉政寄语选编 30 2007.1 审计署机关党委

 

 

 

 

 

企业内部控制

  全国税务系统内控机制建设经验交流会交流材料 100 2012.9 税务总局监察局
F0613 企业内部控制基本规范(中英文对照) 20 2008.7 财政部
Basic Standard for Enterprise Internal Control
J8395 企业内部控制基本规范--实施与操作 (企业财务管理与控制丛书) 39 2009.7 张继德
J7410 集团企业财务风险管理(企业财务管理与控制丛书) 34 2008.12
F1716 企业内部控制规范(中英文对照) 30 2010.4 财政部 证监会 审计署 银监会 保监会
Standard for Enterprise Internal Control
J9527 企业内部控制规范讲解2010 60 2010.6 财政部企业司
F1290 企业内部控制规范指引解读与案例分析 36 2010.9 杨秀荣
F1764 企业内部控制规范指引发布会专辑 20 2011.5 编写组
F1826 企业内部控制操作实务与案例分析 48 2010.7 王宝平著 贾康主审
25XX 企业内部控制配套指引及案例分析 49.8 2010.6 编写组
F2059 企业内部控制理论与实务 23 2011.10 赵海龙
J0441 企业内部控制建设与评价 42 2011.5 张庆龙 聂兴凯
J0230 企业内部控制环境研究 20 2011.3 杨瑞平
F2801 破产会计与内部控制研究 26 2012.3 栾普贵
F2878 上市公司内部控制体系建设工作指南 40 2012.7 中国上市公司协会
         
         
         
         
         
         
         
         
         
F1122 国际注册内部控制师通用知识与技能指南 68 2009.7 (美)国际内部控制协会
2516 简单轻松学内部会计控制 25 2007.1 许群
1456 企业内部控制与风险管理 48 2007.5 李明
J8124 企业内部控制设计与实务 55 2009.4 徐玉德
J7442 企业内部控制基本规范的超越与应用 27 2008.8 李三喜
F1113 企业内部控制理论与实践 35 2009.5 编写组
J0281 企业内部控制配套指引实施与操作 42 2011.1 编委会

485

企业内部控制精要

39

2003

郑洪涛

F8457 企业内部控制暨全面风险管理设计操作指南 56 2007.4
1245 公司治理、内部控制与企业风险管理 20 2007.1 杨小舟

486

企业内部控制管理操作手册

280

2003

麻蔚冰

J4033

企业内部控制与审计

18

2004.1

李荣梅

F7181 企业内部控制研究 25 2005.6 潘秀丽
F6622 企业财务控制实务前沿 29 2004.9 李心合
F6517 内部控制——基于企业本质的研究 20 2004.8 张宜霞
J5576 内部控制实证研究 30 2006.7 郑石桥
J6700 内部控制设计、测试及评价 65 2007.11 编写组
F6417 内部管理控制论 32 2004 张先治
J8223 集团内部控制论——从理论修炼到实战策略 38 2009.7 王保平
F7187 现代商业银行内部控制制度研究 25 2005.6 张小霞
J 商业银行内部控制系统研究 15 2005.1 谢荣、钟凌
F7956 企业核心竞争力会计控制研究 23 2006.6 汤湘希
F7799 企业集团财务控制体系研究 45 2006.6 张双才
F7269 现代企业集团财务管理研究 39 2005.7 王君彩
F7455 公司董事会、监事会效率与内控机制研究 45 2005.12 吴水澎
F7985 控制管理创新--2005年度中国总会计师论文选 60 2006.9 中国总会计师协会
F7846 基于网络的企业内部控制 25 2006.10 姚友胜
F8320 内部控制理论研究与实践 38 2007.6 财政部会计司
1249 寿险公司内部控制评价工作手册 28 2007.5 陈文辉
1250 国有企业内部治理风险预警研究 28 2007.5 刘红霞、孙宝文
1484 星级酒店内部财务控制 26 2004.6 郭惠云等
F6176 证券公司内部控制系统研究 22 2004.3 谢荣 刘华
J0150 应付款舞弊及其防范 35 2010.12 李 荔
J0151 内部控制与账簿审核 35 2010.12
内部会计控制实务与案例分析丛书 J6103 货币资金控制实务与案例分析 18 2007.1 王世定 徐玉德
J6310 实物资产与对外投资控制实务与案例分析 14.5 2007.5 万寿琼
J6301 采购与付款及销售与收款控制实务与案例分析 14.5 2007.5 李明
J6605 筹资与担保控制实务与案例分析 12 2007.9 李亚如
J8124 企业内部控制设计与实务 55 2009.5 徐玉德

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